Программа Skynum содержит функционал для учета налога на добавленную стоимость (НДС). Прежде всего, нужно определиться является ли ваша компания плательщиком этого налога.
Если да, то приступим к настройке учета с использованием этого налога.

Настройка

1. В справочнике Налоги (Настройки – Справочники – Налоги) создайте карточки всех налогов НДС, с которыми вы работаете. К примеру, вы закупаете цветы, в стоимость которых поставщик закладывает 10% НДС, а продаете цветы по НДС 21%. А возможно, какие-то поставки или продажи у вас бывают с НДС 0%. В этом случае создайте карты для всех этих значений процентов НДС.


Обязательно укажите Категорию и Налоговую ставку.


2. Перейдите в Настройки – Компания. В поле "Использовать НДС" установите "да".
Далее в поле "НДС по умолчанию" выберите из созданного списка налогов, который НДС в документах продаж система должна подтянуть автоматически.
В поле "Учет входящего НДС" выберите нужный вариант учета в зависимости от того, как ведется учет НДС товаров, получаемых от поставщиков: учитываете НДС всех поставок, поступивших за период или только тех поставок, которые за учетный период были проданы.


ℹ️ Как выбрать правильный вариант в поле "Учёт входного НДС"

В этом поле нужно выбрать, как именно вы учитываете НДС по полученным товарам или услугам. От этого зависит, когда сумма НДС попадёт в налоговый кредит.

🟢 Вариант 1: Учитывать НДС всех поступлений за период

Выберите этот вариант, если вы включаете во входной НДС всю сумму, указанную в поступлениях, независимо от того, были ли товары проданы в этом периоде.

✅ Подходит для большинства компаний.
✅ НДС попадает в налоговый кредит сразу после поступления товара и получения налоговой накладной.

Пример:
Вы получили товар в июне — НДС сразу включается в налоговый кредит за июнь, даже если товар будет продан в июле.


🔵 Вариант 2: Учитывать НДС только по реализованным товарам

Выберите этот вариант, если вы включаете во входной НДС только ту часть, которая соответствует уже проданным товарам в отчётном периоде.

✅ Подходит при учёте "по методу реализации" или по внутренней учётной политике.
✅ Часть НДС может переноситься на будущие периоды — по мере продажи товаров.

Пример:
В июне вы получили товар, но продали только половину. В налоговый кредит за июнь попадёт только половина НДС. Остальная часть — в июле (или когда товар будет продан).


📌 Рекомендация:
Если вы не уверены, что выбрать — используйте первый вариант. Это стандартный и наиболее распространённый способ учёта НДС согласно налоговому законодательству Украины.


3. Для товаров, имеющих НДС, отличный от значения по умолчанию, можно непосредственно в карточке товара указать нужный процент.


На этом настройка завершена.

Использование

Теперь вы можете создавать товарные документы с НДС.

При создании документа «Приход от поставщика» необходимо указать следующие данные:

  • Количество товара
    Указывается вручную. Если товар является серийным, сначала необходимо внести серии — количество определяется автоматически на основе количества введённых серий.
  • Цена поставщика
    Указывается с учётом НДС — то есть НДС уже включён в состав цены.
  • Сумма поставщика
    Рассчитывается автоматически на основе количества и цены.
  • Затраты на поставку
    При необходимости указываются в графе «Затраты на поставку».

🔍 Примечание:
Метод распределения затрат задаётся в поле «Рассчитывать затраты в строке товара» (меню Настройки Параметры Цены).

  • Цена без НДС
    Определяется автоматически.
  • Поле «НДС»
    Значение подтягивается из настроек системы. При необходимости процент НДС можно изменить вручную.
  • Розничная и оптовая цены
    Подтягиваются из карточки товара, но также доступны для редактирования.

Все суммы в документе рассчитываются автоматически.


Так же и в документах продаж, например, в "Товарной накладной":

Цена продажи (в составе которой есть НДС) и процент НДС система подтягивает автоматически, их можно корректировать в документе.

В разделе Финансы создаются платежи по НДС в бюджет (Финансы – Банк – Новый платеж – Расходный – Исходное платежное поручение) с типом платежа "Оплата НДС".


Отчеты

В разделе "Контроль – Бухгалтерия – Налог на добавленную стоимость" сведена вся информация за текущий месяц относительно движения НДС.


При необходимости получения информацию за другой период выберите нужные даты и нажмите кнопку "Рассчитать".


Отчет "P&L" (Контроль – Бухгалтерия – P&L) при расчете чистой прибыли учитывает НДС в составе товаров от поставщиков.


Отчет "Финансовая справка" покажет себестоимость продаж за период (с учетом того, что в вашем случае НДС поступление не входит в себестоимость товаров).


Также это отражается в отчете "Анализ продаж" (Торговля - Отчеты):


Таким образом, на платформе Скайнум вы можете вести учет в качестве плательщика НДС и получать необходимые данные для дальнейшего использования их в вашей стандартной отчетности в соответствующие государственные учреждения, а также для собственного контроля за деятельностью компании.